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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007482
Nro. de Timbrado
15924459
Monto de la Factura
₲ 27.891.000
Nro. de Orden de Pago
1307
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.246.699
IVA
₲ 2.535.545
Retención DNCP
₲ 98.379
Retención IVA
₲ 760.664
Retención Renta
₲ 760.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-218753
Monto Contrato
₲ 4.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.828.787.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.578.796.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408872
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central