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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003123
Monto de la Factura
₲ 61.946.720
Nro. de Orden de Pago
107509
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.910.204
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 220.756
Retención IVA
₲ 1.689.456
Retención Renta
₲ 1.126.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-104579
Monto Contrato
₲ 1.284.025.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.326.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.123.943.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282313
Nombre de la Licitación
Provisión de Leche para Personal asignado a Areas Insalubres
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc