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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000725
Nro. de Timbrado
11556129
Monto de la Factura
₲ 3.354.960
Nro. de Orden de Pago
110342
Fecha de Orden de Pago
20-07-2016
Fecha Emisión Cheque
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.343.004
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 11.956
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103667
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.168.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.283.735

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267806
Nombre de la Licitación
Servicio de Honorarios Profesionales para Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc