- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003917
Nro. de Timbrado
12247276
Monto de la Factura
₲ 479.813
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.068
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMINGO ANTONIO MENDOZA MORLIS
RUC
348541-2
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-132434
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.663.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.113.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302686
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Profesionales para Despachos Aduaneros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc