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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002959
Nro. de Timbrado
11784903
Monto de la Factura
₲ 3.694.332
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
29-05-2017
Fecha Emisión Cheque
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.580.143
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 13.434
Retención IVA
₲ 100.755
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOMINGO ANTONIO MENDOZA MORLIS
RUC
348541-2
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-132434
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.663.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.113.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302686
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Profesionales para Despachos Aduaneros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc