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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004344
Nro. de Timbrado
12571135
Monto de la Factura
₲ 2.491.107
Nro. de Orden de Pago
1508
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.048
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.059
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMINGO ANTONIO MENDOZA MORLIS
RUC
348541-2
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-132434
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.663.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.113.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302686
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Profesionales para Despachos Aduaneros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc