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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020281
Nro. de Timbrado
12384719
Monto de la Factura
₲ 1.891.898
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.885.018
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-132436
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.496.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.525.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302686
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Profesionales para Despachos Aduaneros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc