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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Nro. de Timbrado
14079182
Monto de la Factura
₲ 3.459.376
Nro. de Orden de Pago
12729
Fecha de Orden de Pago
04-08-2020
Fecha Emisión Cheque
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.258.480
IVA
₲ 314.489
Retención DNCP
₲ 12.202
Retención IVA
₲ 94.347
Retención Renta
₲ 94.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
N°394/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-158184
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.141.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.347.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329126
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de UPS (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf