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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002748
Nro. de Timbrado
14485567
Monto de la Factura
₲ 10.020.000
Nro. de Orden de Pago
16744
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.429.275
IVA
₲ 910.909
Retención DNCP
₲ 44.179
Retención IVA
₲ 273.273
Retención Renta
₲ 273.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
N°535/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161732
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.386.655.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.196.003.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf