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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003555
Nro. de Timbrado
13408153
Monto de la Factura
₲ 3.412.961
Nro. de Orden de Pago
30794
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.214.761
IVA
₲ 310.269
Retención DNCP
₲ 12.038
Retención IVA
₲ 93.081
Retención Renta
₲ 93.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
N°536/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161731
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.236.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.185.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf