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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000029
Nro. de Timbrado
13296500
Monto de la Factura
₲ 49.323.094
Nro. de Orden de Pago
9650
Fecha de Orden de Pago
07-05-2020
Fecha Emisión Cheque
07-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.458.768
IVA
₲ 4.483.918

Retención DNCP
₲ 173.976
Retención IVA
₲ 1.345.175
Retención Renta
₲ 1.345.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION C.I.S.A.
RUC
80105940-2
Número de Contrato
626/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-166082
Monto Contrato
₲ 994.496.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.148.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.851.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348647
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (Correo Privado) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf