Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000016
Nro. de Timbrado
13296500
Monto de la Factura
₲ 46.104.973
Nro. de Orden de Pago
31607
Fecha de Orden de Pago
24-12-2019
Fecha Emisión Cheque
24-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.427.532
IVA
₲ 4.191.361

Retención DNCP
₲ 162.625
Retención IVA
₲ 1.257.408
Retención Renta
₲ 1.257.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION C.I.S.A.
RUC
80105940-2
Número de Contrato
626/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-166082
Monto Contrato
₲ 994.496.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.148.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.851.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348647
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (Correo Privado) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf