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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000200
Monto de la Factura
₲ 92.746.483
Nro. de Orden de Pago
20153986
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.200.219
IVA
₲ 8.431.498

Retención DNCP
₲ 330.515
Retención IVA
₲ 2.529.449
Retención Renta
₲ 1.686.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6199
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103958
Monto Contrato
₲ 563.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.036.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.467.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande