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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004214
Monto de la Factura
₲ 192.178.000
Nro. de Orden de Pago
20165437
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.757.784
IVA
₲ 17.470.727
Retención DNCP
₲ 684.853
Retención IVA
₲ 5.241.218
Retención Renta
₲ 3.494.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
6385
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116518
Monto Contrato
₲ 7.206.549.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.206.549.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.845.546.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289995
Nombre de la Licitación
Lp1109-15. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande