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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 34.930.000
Nro. de Orden de Pago
20167322
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.217.794
IVA
₲ 3.175.455

Retención DNCP
₲ 124.478
Retención IVA
₲ 952.637
Retención Renta
₲ 635.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
6459
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117369
Monto Contrato
₲ 456.269.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.750.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288669
Nombre de la Licitación
Lp1129-15.Mantenimiento de Tractores y Topadoras de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande