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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000202
Monto de la Factura
₲ 5.349.505
Nro. de Orden de Pago
20156148
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.844.122
IVA
₲ 486.319

Retención DNCP
₲ 19.064
Retención IVA
₲ 145.896
Retención Renta
₲ 97.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 243.159
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6219
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105158
Monto Contrato
₲ 599.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.982.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.528.238

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270343
Nombre de la Licitación
Lp1092-14.Obtención de Precios Unitarios (HHP3), para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE, en Territorio Nacional - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande