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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 107.772.162
Nro. de Orden de Pago
20154705
Fecha de Orden de Pago
22-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.489.366
IVA
₲ 9.797.469

Retención DNCP
₲ 384.061
Retención IVA
₲ 2.939.241
Retención Renta
₲ 1.959.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
6195
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103951
Monto Contrato
₲ 845.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.924.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.598.734

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande