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Datos del Pago

Nro. de Factura
255
Nro. de Timbrado
11224751
Monto de la Factura
₲ 67.117.600
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.814.089
IVA
₲ 6.101.600

Retención DNCP
₲ 239.183
Retención IVA
₲ 1.830.480
Retención Renta
₲ 1.220.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.013.528

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-89772
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.914.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.371.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268916
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas