Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
44399
Monto de la Factura
₲ 1.505.960
Nro. de Orden de Pago
8691
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.484
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.476
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110655
Monto Contrato
₲ 32.928.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.565.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.552.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas