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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 28.359.150
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.969.036
IVA
₲ 2.578.105

Retención DNCP
₲ 101.062
Retención IVA
₲ 773.431
Retención Renta
₲ 515.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
000019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-109722
Monto Contrato
₲ 99.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.074.407

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294952
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asuncion
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado