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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022899
Nro. de Timbrado
11368515
Monto de la Factura
₲ 34.800.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.094.167
IVA
₲ 3.163.636

Retención DNCP
₲ 124.015
Retención IVA
₲ 949.091
Retención Renta
₲ 632.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110920
Monto Contrato
₲ 134.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.716.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado