Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005867
Nro. de Timbrado
14917023
Monto de la Factura
₲ 1.094.605.476
Nro. de Orden de Pago
1500018114
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.059.926.383
IVA
₲ 99.509.589

Retención DNCP
₲ 3.860.972
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 29.852.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA DE LOS ANGELES SRL
RUC
80036283-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1484/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-208419
Monto Contrato
₲ 23.975.899.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.009.340.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.800.442.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar