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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006158
Nro. de Timbrado
15694504
Monto de la Factura
₲ 153.158.462
Nro. de Orden de Pago
1500019421
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.941.246
IVA
₲ 7.293.260

Retención DNCP
₲ 565.957
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.375.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 133.813

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA DE LOS ANGELES SRL
RUC
80036283-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1484/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-208419
Monto Contrato
₲ 23.975.899.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.009.340.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.800.442.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar