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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016592
Nro. de Timbrado
15798066
Monto de la Factura
₲ 47.670.831
Nro. de Orden de Pago
1500019288
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.407.602
IVA
₲ 2.270.040

Retención DNCP
₲ 176.155
Retención IVA
₲ 681.012
Retención Renta
₲ 1.362.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
N° PR/DL N° 1503/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209554
Monto Contrato
₲ 1.043.982.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.457.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.184.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395562
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar