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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00009296
Nro. de Timbrado
16574193
Monto de la Factura
₲ 397.150.000
Nro. de Orden de Pago
1500025288
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.143.799
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.386.415
Retención IVA
₲ 10.831.364
Retención Renta
₲ 14.441.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOMIN S.A. - SOLUCIONES METALURGICAS PARA LA INDUSTRIA E INGENIERIA
RUC
80059906-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1518/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-210066
Monto Contrato
₲ 4.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.146.344.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.901.746.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393947
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA DE TANQUES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar