- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 10.867.000
Nro. de Orden de Pago
39918
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.334.319
IVA
₲ 987.909
Retención DNCP
₲ 38.726
Retención IVA
₲ 296.373
Retención Renta
₲ 197.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR KOOP METALURGICA Y RECTIFICACION ICSA
RUC
80000018-8
Número de Contrato
041-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75340
Monto Contrato
₲ 4.095.369.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.776.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.340.046.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap