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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 26.834.980
Nro. de Orden de Pago
2927
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.519.578
IVA
₲ 2.439.543

Retención DNCP
₲ 95.630
Retención IVA
₲ 731.863
Retención Renta
₲ 487.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
PRE 551/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-74148
Monto Contrato
₲ 26.834.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.834.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.519.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar