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Datos del Pago

Nro. de Factura
0001-001-046
Monto de la Factura
₲ 73.266.682
Nro. de Orden de Pago
2892
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.675.282
IVA
₲ 6.660.607

Retención DNCP
₲ 261.096
Retención IVA
₲ 1.998.182
Retención Renta
₲ 1.332.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
232/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-83690
Monto Contrato
₲ 2.412.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.804.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.662.553.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258923
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE PRODUCTOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar