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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-060
Monto de la Factura
₲ 294.913.416
Nro. de Orden de Pago
3487
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.035.123
IVA
₲ 26.810.310
Retención DNCP
₲ 1.050.964
Retención IVA
₲ 8.043.093
Retención Renta
₲ 5.362.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 422.174
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
232/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-83690
Monto Contrato
₲ 2.412.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.804.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.662.553.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258923
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE PRODUCTOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar