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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-074
Monto de la Factura
₲ 38.396.635
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.514.501
IVA
₲ 3.490.603

Retención DNCP
₲ 136.832
Retención IVA
₲ 1.047.181
Retención Renta
₲ 698.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
232/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-83690
Monto Contrato
₲ 2.412.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.804.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.662.553.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258923
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE PRODUCTOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar