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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003013
Monto de la Factura
₲ 284.799.999
Nro. de Orden de Pago
20202930
Fecha de Orden de Pago
08-05-2020
Fecha Emisión Cheque
20-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.260.886
IVA
₲ 25.890.909
Retención DNCP
₲ 1.004.567
Retención IVA
₲ 7.767.273
Retención Renta
₲ 7.767.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
7232
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-161088
Monto Contrato
₲ 5.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.340.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.029.891.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande