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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 11.472.535
Nro. de Orden de Pago
20191362
Fecha de Orden de Pago
13-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.430.817
IVA
₲ 1.042.958
Retención DNCP
₲ 41.718
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MERELES SOMERS
RUC
699091-6
Número de Contrato
7144/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158139
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.810.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.032.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande