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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008721
Monto de la Factura
₲ 42.518.000
Nro. de Orden de Pago
20204638
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
29-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.048.863
IVA
₲ 3.865.273
Retención DNCP
₲ 149.973
Retención IVA
₲ 1.159.582
Retención Renta
₲ 1.159.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
7266/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162483
Monto Contrato
₲ 388.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.828.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.584.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341482
Nombre de la Licitación
Lp1375-08.Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande