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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001401
Monto de la Factura
₲ 5.951.426
Nro. de Orden de Pago
20203170
Fecha de Orden de Pago
21-05-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.929.784
IVA
₲ 541.039
Retención DNCP
₲ 21.642
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO
RUC
2335524-7
Número de Contrato
7143/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158131
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.984.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.199.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande