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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 20.836.625
Nro. de Orden de Pago
20198185
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.679.466
IVA
₲ 1.894.239

Retención DNCP
₲ 73.496
Retención IVA
₲ 568.272
Retención Renta
₲ 568.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 947.119
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ
RUC
2228742-6
Número de Contrato
7490
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167600
Monto Contrato
₲ 376.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.300.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.342.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande