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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 25.049.834
Nro. de Orden de Pago
20206207
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.456.493
IVA
₲ 2.277.258

Retención DNCP
₲ 88.358
Retención IVA
₲ 683.177
Retención Renta
₲ 683.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.138.629
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ
RUC
2228742-6
Número de Contrato
7490
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167600
Monto Contrato
₲ 376.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.300.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.342.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande