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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 65.008.181
Nro. de Orden de Pago
20204940
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.278.061
IVA
₲ 5.909.835
Retención DNCP
₲ 229.302
Retención IVA
₲ 1.772.951
Retención Renta
₲ 1.772.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.954.917
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
7473
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167573
Monto Contrato
₲ 1.587.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.314.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.847.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande