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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 15.340.005
Nro. de Orden de Pago
20193398
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.751.896
IVA
₲ 1.394.546

Retención DNCP
₲ 54.108
Retención IVA
₲ 418.364
Retención Renta
₲ 418.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 697.273
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
7475
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167627
Monto Contrato
₲ 719.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.692.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.702.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande