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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 33.586.174
Nro. de Orden de Pago
20198560
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.109.088
IVA
₲ 3.053.289

Retención DNCP
₲ 118.468
Retención IVA
₲ 915.987
Retención Renta
₲ 915.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.526.644
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
7475
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167627
Monto Contrato
₲ 719.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.692.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.702.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande