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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 7.242.303
Nro. de Orden de Pago
201910436
Fecha de Orden de Pago
21-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.492.527
IVA
₲ 658.391
Retención DNCP
₲ 25.546
Retención IVA
₲ 197.517
Retención Renta
₲ 197.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 329.196
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7494
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167704
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.294.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.342.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande