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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 6.137.522
Nro. de Orden de Pago
202110764
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.502.121
IVA
₲ 557.957

Retención DNCP
₲ 21.649
Retención IVA
₲ 167.387
Retención Renta
₲ 167.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 278.978
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7494
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167704
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.294.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.342.695

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande