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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 43.167.615
Nro. de Orden de Pago
20196493
Fecha de Orden de Pago
31-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.698.589
IVA
₲ 3.924.329
Retención DNCP
₲ 152.264
Retención IVA
₲ 1.177.299
Retención Renta
₲ 1.177.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.962.164
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
7479
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167574
Monto Contrato
₲ 1.151.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.263.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.075.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande