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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064783
Monto de la Factura
₲ 10.623.159
Nro. de Orden de Pago
20202944
Fecha de Orden de Pago
08-05-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.193.271
IVA
₲ 262.942

Retención DNCP
₲ 40.198
Retención IVA
₲ 78.883
Retención Renta
₲ 310.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
7218
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160781
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.653.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.164.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341534
Nombre de la Licitación
LPN 1386-2018 Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande