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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000373
Monto de la Factura
₲ 21.654.060
Nro. de Orden de Pago
20227108
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.412.275
IVA
₲ 1.968.551

Retención DNCP
₲ 76.380
Retención IVA
₲ 590.565
Retención Renta
₲ 590.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 984.275
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
7471
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167564
Monto Contrato
₲ 2.492.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.485.281.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.227.986.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande