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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001002
Nro. de Timbrado
16986479
Monto de la Factura
₲ 99.160.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
19-02-2024
Fecha Emisión Cheque
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.417.119
IVA
₲ 9.014.545

Retención DNCP
₲ 346.159
Retención IVA
₲ 2.704.364
Retención Renta
₲ 3.605.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
080/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-237151
Monto Contrato
₲ 99.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.073.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.417.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill