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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0000439
Nro. de Timbrado
11429731
Monto de la Factura
₲ 796.000.000
Nro. de Orden de Pago
6616
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 766.494.933
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.971.733
Retención IVA
₲ 11.371.429
Retención Renta
₲ 15.161.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
178-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110181
Monto Contrato
₲ 14.913.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.913.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.353.984.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips