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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012874/5
Nro. de Timbrado
11179988
Monto de la Factura
₲ 188.320.000
Nro. de Orden de Pago
2568
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.088.896
IVA
₲ 17.120.000

Retención DNCP
₲ 671.104
Retención IVA
₲ 5.136.000
Retención Renta
₲ 3.424.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
075/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107277
Monto Contrato
₲ 1.339.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.339.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.273.554.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274768
Nombre de la Licitación
LPN 116-14 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips