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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000141
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
10174
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
IVA
₲ 1.136.364

Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
1321-2015-092
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106198
Monto Contrato
₲ 1.223.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.223.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.676.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282866
Nombre de la Licitación
LPN 95-14 ADQUISICION DE GASA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips