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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Nro. de Timbrado
11363681
Monto de la Factura
₲ 18.796.500
Nro. de Orden de Pago
6191
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.743.827
IVA
₲ 1.708.773
Retención DNCP
₲ 66.984
Retención IVA
₲ 512.632
Retención Renta
₲ 341.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.131.302
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
283/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112985
Monto Contrato
₲ 1.089.970.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.689.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.496.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips