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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0176439
Nro. de Timbrado
11349143
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. de Orden de Pago
11820
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.317.760
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 282.240
Retención IVA
₲ 2.160.000
Retención Renta
₲ 1.440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
081/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107038
Monto Contrato
₲ 2.012.390.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.012.390.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.912.730.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281937
Nombre de la Licitación
LPN 114-14 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips